首 页 单位概况 依法行政 廉政建设 政策法规 制度建设 信息化建设
  审计政务公开  
 
信息公开指南
信息公开目录
依法申请公开
政务公开年度报告
政务公开制度建设
预决算公开
社会监督评议
  机构设置
 
机关事务中心
固定资产投资审计科
社会保障审计科
办公室
法规审理科
财政金融与外资审计科
行政事业审计科
农业与资源环保审计科

中国内部审计协会召开“百佳审计案例”展示活动总结交流大会

中国内部审计协会召开“百佳审计案例”展示活动总结交流大会
日期:2015-11-30



分享成果 推广典型 扩大影响


中国内部审计协会召开“百佳审计案例”展示活动总结交流大会

 



11月26日,中国内部审计协会在北京举办“百佳审计案例”展示活动总结交流大会,全国政协委员、中国内部审计协会会长余效明出席大会并讲话。会议向获得“百佳审计案例”的104家单位颁发了获奖证书,12个典型案例作了会议交流。

余效明指出,各地推选出的案例以审计项目或事项为脚本,总结了审计组织方式、归纳了审计技术方法、再现了一线审计场景、展示了审计人员精神风貌,鲜活生动、独具特色、扎根一线、来源实践,具有较高的借鉴与推广意义。从活动情况看,各地内部审计工作呈现出领导更加重视和支持、发挥作用的领域不断拓宽、进一步服务于组织战略需求、审计方法运用突出风险导向原则、审计成果显著等特点。

结合“十三五”规划建议的贯彻落实,余效明对加强和改进内部审计工作提出五点建议:一要研究和规划好今后一段时期的内部审计工作,二要创新审计思路,通过内部审计促进顶层战略决策、政策措施落实到位;三要针对核心业务、关键环节全过程跟踪,有效防范风险、着眼发展;四要加强现代化技术手段的建设和应用;五要进一步提高内部审计人员的能力素质。

据悉,本次案例评选活动时间从今年3月起至11月结束,分案例总结和推荐、考核评审、公示、成果展示四个阶段,中国内部审计协会各分会、各地方内审协会和会员单位内审机构共推选215篇审计案例。(王晓静)

  

  • 凝心聚力启新程 砥砺奋进续华章中国内部审计协会在京召开第七届会员代表大第七届理事会、常务理事会和首届监事会分别召开第一次会议
  • 加强对国有企业内部审计指导 建立健全内部审计监督机制
  • 中国内部审计协会举办“新兴风险的挑战”内部审计专题报告会
  • 中国内部审计协会召开“百佳审计案例”展示活动总结交流大会
  • 地方内审协会会长秘书长会议在天津召开
  • 乌海市审计局内部审计师协会管理工作卓有成效
  •  
    版权所有:乌海市审计局 地址:乌海市海勃湾区
    Copyright @ 2001-2015
    联系电话:0473-2033237